借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進509570.94
老師,你好,請問一下增值稅的銷賬和進項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn),月末直接用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項和進項一直在累計,這個怎么處理呢?
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,本年進項稅5000 銷項稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 4500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅5000 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請問如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅進項稅時: 借:應(yīng)交稅-銷項稅 1500 貸:應(yīng)交稅-進項稅500 應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 其實我這里應(yīng)該是貸方進項稅時600,轉(zhuǎn)出未交增值稅是900, 本月應(yīng)交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應(yīng)該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實應(yīng)該沒有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整這100
老師你好!請問我沒有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,所以月末看到余額表貸方有銷項借方有進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷項 貸:進項 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對不對 貸:
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
然后后邊就把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額轉(zhuǎn)到未交增值稅下
但是跟你的實際不對,所以要查你的進項還是銷項錯了