您好,這個(gè)的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)不需要處理,因?yàn)榈较乱黄谌绻袖N項(xiàng)了,這個(gè)就自動(dòng)轉(zhuǎn)了
老師好,請(qǐng)問(wèn)未交增值稅借方余額,怎么做分錄平掉
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅 貸方負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 該如何調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)所有稅交了,應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方余額怎么平賬了
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35,進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)平呢?
老師你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額,需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的借方嗎。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅??梢赃@樣的處理嗎。
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來(lái),廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)發(fā) 沒(méi)發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開(kāi)通稅務(wù)了,發(fā)票也開(kāi)了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
這個(gè)是個(gè)小規(guī)模公司哦
小規(guī)模為啥你還有這個(gè)科目???小規(guī)模沒(méi)有啊
上個(gè)會(huì)計(jì)做的哦
除非做到營(yíng)業(yè)外支出,其他沒(méi)有啥科目代替