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老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問三月五月分別怎么做賬

2025-05-18 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-18 12:11

同學(xué),你好 3月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 5月 借:原材料 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶4364 追問 2025-05-18 12:12

三月份收到材料,沒有付款,五月份收到發(fā)票,六月份付款

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齊紅老師 解答 2025-05-18 12:13

3月份 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5月 借:原材料? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 6月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 3月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 5月 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2025-05-18
1月就要確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅的,3月可以不用賬務(wù)處理的
2021-03-24
?你好;?? ??按發(fā)貨做 ;? ?? ? 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收?入-無票收入? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ? ; 開票后 :借? ?主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 ;貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入? ;? ? 收到錢:借銀行存款貸應(yīng)收賬款??
2022-07-12
同學(xué)你好 是涉及損益的可以用以前年度損益調(diào)整來做
2022-04-22
您好,四月份的分錄為 借:預(yù)付賬款 ? ? ? 貸:銀行存款 借:庫存商品 ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 等五月份取得發(fā)票后,做 借:庫存商品? ?負(fù)數(shù) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:庫存商品 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? ? ? ?預(yù)付賬款
2021-05-11
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