借銀行存款1000 貸固定資產清理884.96 應交稅費-應交增值稅-銷項稅115.04
我公司從一個已經注銷的公司購買了一輛車,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,價額為1000元,而這個注銷的公司車輛之前有做資產評估,評估殘值為93654.6,這個二手車發(fā)票可以作為固定資產發(fā)票錄入固定資產嗎?錄入固定資產金額是1000元還是???
清理了一個固定資產沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產清理,現(xiàn)在報財務報表和所得稅,跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異,因為我做賬是固定資產清理,不是做到收入里,所以我報所得稅,是不是要把這個固定資產清理的收入,也加到營業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營業(yè)收入和財務報表里的不一樣了,因為財務報表是根據我做賬來的也是,營業(yè)收入沒有那個清理的金額
購入了固定資產錢上個月已經付了,做了分錄 借 預付賬款 1000 貸;銀行存款1000 ,這個月收到固定資產了,并且使用了,但是沒有收到發(fā)票,知道對方要開專票,現(xiàn)在的分錄應該怎么做?
上月收到公司買固定資產-轎車的錢21000元。本月固定資產清理。原值202641.24元,凈殘值24570.38元。還未開發(fā)票給對方,求問固定資產清理分錄怎么做。
A公司報廢車輛,把車輛賣給B公司。10月的時候收到B公司銀行轉載1000元。10月份入賬 借:銀行存款 1000 貸:固定資產清理。做這筆分類拿到的票據只有銀行收款回單。 到了11月份 A公司開出普通發(fā)票給B公司,價稅合計金額是1000元。 我想問的是,在A公司角度11月份開出的發(fā)票怎么進行賬務處理?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權益法,權益法不是要把費用加進去么?
因為開票了。這樣沒有在收入里體現(xiàn)
是的,固定資產清理不在收入里體現(xiàn)
我說的是主營業(yè)務收入 或者其他收入
是的 不體現(xiàn)固定資產這個
那不體現(xiàn) 收入。因為開票了。 和稅務系統(tǒng)里的收入對不上
這個可以解釋的過去的