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購入了固定資產(chǎn)錢上個月已經(jīng)付了,做了分錄 借 預(yù)付賬款 1000 貸;銀行存款1000 ,這個月收到固定資產(chǎn)了,并且使用了,但是沒有收到發(fā)票,知道對方要開專票,現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做?

2022-09-01 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-01 16:56

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,暫估按照不含稅的金額。

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快賬用戶4384 追問 2022-09-02 08:06

那收到發(fā)票后怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 08:07

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 進項 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶4384 追問 2022-09-02 08:42

再請教個問題,本月開了紅字發(fā)票,銷項稅有三十萬,然后本月正常銷售,有銷項稅八萬,這個月抵扣銷項稅分錄應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 08:43

借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù) 應(yīng)交稅費,-30 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費8 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,22 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項22

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快賬用戶4384 追問 2022-09-02 13:08

那后面下個月就直接留抵抵扣了吧?留抵抵扣還用做什么分錄么?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 13:11

哦,可以的,不需要做其他的。

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借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,暫估按照不含稅的金額。
2022-09-01
發(fā)票和暫估金額是否一致?
2021-10-27
你好,已經(jīng)開始使用了,就要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)呢
2025-01-03
借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款,銀行存款 正常做就可以 內(nèi)賬不需要發(fā)票
2020-09-22
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款應(yīng)該做這個。
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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