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上月收到公司買固定資產(chǎn)-轎車的錢21000元。本月固定資產(chǎn)清理。原值202641.24元,凈殘值24570.38元。還未開發(fā)票給對(duì)方,求問(wèn)固定資產(chǎn)清理分錄怎么做。

2022-10-31 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 14:51

您好 請(qǐng)問(wèn)單位稅率多少

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快賬用戶1364 追問(wèn) 2022-10-31 14:52

13%,是賣出,上文打錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2022-10-31 15:47

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 請(qǐng)問(wèn)累計(jì)折舊金額多少?

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快賬用戶1364 追問(wèn) 2022-10-31 15:50

178070.86元但是我們現(xiàn)在沒有開票,無(wú)法 做這個(gè)銷項(xiàng)稅分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:38

沒有開具發(fā)票 做未開票分錄處理啊?

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快賬用戶1364 追問(wèn) 2022-10-31 16:40

那是如何處理呢?那這樣不就是貸方的固定資產(chǎn)清理少做賬了嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:52

沒有少做帳啊? 未開票的時(shí)候也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額? 后面開具發(fā)票的時(shí)候紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄就好了啊

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快賬用戶1364 追問(wèn) 2022-10-31 16:54

那現(xiàn)在未開票的分錄就是按照您最初寫的?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:54

是的 把數(shù)字帶入就可以了 分錄我是全套的

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快賬用戶1364 追問(wèn) 2022-10-31 16:55

那這個(gè)銷項(xiàng)稅額也是正常結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 16:57

是的?這個(gè)銷項(xiàng)稅額也是正常結(jié)轉(zhuǎn)的

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您好 請(qǐng)問(wèn)單位稅率多少
2022-10-31
按最新的理論講,計(jì)入資產(chǎn)處置損益科目
2021-12-06
你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)??
2023-05-06
你好? 你現(xiàn)在是你自己的固定資產(chǎn)報(bào)廢是嗎? ?借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 。? 報(bào)廢:借銀行存款? ? 營(yíng)業(yè)外支出 貸? 固定資產(chǎn)清理??
2021-06-09
借銀行存款1000 貸固定資產(chǎn)清理884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅115.04
2024-07-05
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