同學(xué),你好 有什么問題呢?

請問留抵的進(jìn)項稅額已認(rèn)證過是否后期還能抵扣稅金?
去年的進(jìn)項票,由于沒有銷項,先記入了待認(rèn)證進(jìn)項稅額,后來有銷項了,認(rèn)證了也抵扣了,還有部分留抵,請問賬務(wù)上怎么處理呢?
本期認(rèn)證的進(jìn)項稅,能選擇部分抵扣,部分不抵扣留到以后抵扣嗎?需要怎么填寫報表?
留抵稅額是認(rèn)證后進(jìn)項大于銷項的部分,留到后期抵扣,還是沒認(rèn)證的部分后期抵扣
進(jìn)項稅額認(rèn)證后認(rèn)證大于銷項。產(chǎn)生留抵稅額,會計分錄怎么做
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
關(guān)于留抵稅額的定義
留抵稅額主要是納稅人進(jìn)項稅額和銷項稅額在時間上不一致造成的,如集中采購原材料和存貨,尚未全部實現(xiàn)銷售;投資期間沒有收入等。