您好,是的,是這樣理解的呢。
請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬期末余額就是本月計(jì)提工資的數(shù)額吧?
我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,工資計(jì)提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬,所以平時(shí)應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0,但是因?yàn)?022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負(fù)數(shù)余額)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢?
你好老師,工資當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放,計(jì)提工資金額是應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?個(gè)稅是3月工資扣1月工資的個(gè)稅。這樣應(yīng)付職工薪酬期末余額怎么等于計(jì)提金額。個(gè)稅期末余額怎么是0
老師,我問(wèn)下12月工資1月份發(fā),應(yīng)付職工薪酬12月末的余額掛在賬上,匯算清繳是沒(méi)有影響的能稅前扣除的是哇?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付職工薪酬期末余額是不是應(yīng)該等于這個(gè)月計(jì)提的工資金額。
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開(kāi)出口發(fā)票對(duì)嘛?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開(kāi)發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫(xiě)平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶(hù),每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開(kāi)票嗎?按什么稅率開(kāi)? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類(lèi)的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開(kāi)具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
但是我怎么對(duì)不上呢?
您好,看明細(xì)賬查下的呢。
老師,個(gè)人社保費(fèi)是沖減工資的,是吧?
您好,是的,沖減個(gè)人工資的 。