直接做繳納就可以
你好,老師,我們做年度企業(yè)所得稅匯算清繳,年報還需要改動嗎?還是說我直接做到這個月,資產(chǎn)負(fù)債表在這個月更正過來,就是說年報和企業(yè)所得稅年報必須要一致嗎
老師,請問要把這個月報的報表需要重新做,但已經(jīng)申報了,是在稅費(fèi)繳納更正作廢的頁面嗎?直接點(diǎn)作廢嗎?還是可以把申報的可以更正?
老師,當(dāng)年的賬務(wù)發(fā)現(xiàn)以前月份賬務(wù)有做錯的,比如多計提了費(fèi)用,可以在多計提費(fèi)用的當(dāng)月去直接更正嗎?這種直接在當(dāng)月更正是不是還需要更正申報的財務(wù)報表呢
老師 目前匯算清繳因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增 那么,會計上面做賬:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 通過反結(jié)賬,賬做到2023-12就可以了對嗎? 這樣出來的新的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表更正申報 只需要更正年報不需要更正2023-12上傳的報表對嗎?
我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
老師,我剛找了個工作,外賬有會計在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個工作沒風(fēng)險吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
分錄要怎么寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款