你好,過戶給個(gè)人,借 銀行存款 累計(jì)折舊 貸 固定自產(chǎn) 如果有盈利,盈利部分做營業(yè)外收入,虧損就做營業(yè)外支出,個(gè)人抵押的借款給公司用,需要簽訂借款合同,公司做賬,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-某某借款
老師,法人用他老婆的房子給公司抵押貸款,這個(gè)貸款屬于公司跟個(gè)人的借款,還是公司跟銀行的貸款?分錄怎么寫?
問題:房子現(xiàn)在是只是把這個(gè)房子的抵押協(xié)議給到我們,就實(shí)際上房子不過過來,這樣的話,我們的這筆發(fā)票的相應(yīng)的回款對(duì)您那邊做賬有沒有影響。然后后期這個(gè)買家,會(huì)把這個(gè)資金到時(shí)候給我們,這個(gè)是給我們個(gè)人,還是說給到必須給到公司賬戶上
老師,請(qǐng)問下我們公司的一個(gè)客戶把房子抵押給公司了,用公司簽訂的合同,但是房子過戶時(shí)又轉(zhuǎn)給了我們的法人,發(fā)票名字開的是法人名字,我們公司能入賬嗎
請(qǐng)教個(gè)實(shí)操問題,公司把房子過戶給個(gè)人,個(gè)人又把房子抵押給銀行,然后把抵押的借款給公司用,這樣子怎么規(guī)避法律個(gè)人的關(guān)系。 房子實(shí)際是公司的!怎么做賬,怎么處理。
請(qǐng)問股東個(gè)人用房子抵押貸款的錢,貸下來是打到公司賬戶,現(xiàn)怎么把貸下來的錢轉(zhuǎn)到股東個(gè)人賬戶,怎么處理合理些?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
意思是還是要視為資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,歸個(gè)人了!跟公司沒有關(guān)系了
是的,過戶給個(gè)人,資產(chǎn)就不屬于公司了