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老師,請問一下 預(yù)收賬款 過了幾個月以后又叫不開票 是不是通知不開票的那個月,就應(yīng)該做成未開票收入,增值稅的時候進(jìn)行申報

2024-06-13 16:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-13 16:07

對的,同學(xué),你的理解 是正確的

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對的,同學(xué),你的理解 是正確的
2024-06-13
當(dāng)月申報未開票收入又當(dāng)月紅沖,下月申報時,在未開票收入欄填負(fù)數(shù)(原收入 - 紅沖額 )、銷項稅額也相應(yīng)填負(fù)數(shù),無其他應(yīng)稅行為時,這部分不用繳稅。但要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)、留存業(yè)務(wù)資料,有其他銷售需合并算稅 。
2025-07-05
同學(xué)你好 分錄要做的哦
2024-02-19
可以的,可以這么做的。
2023-05-30
9月增值稅收入仍填8000,不開發(fā)票不影響已申報金額。若后期補(bǔ)開發(fā)票,再調(diào)整相應(yīng)月份申報表。做賬時確認(rèn)收入同時,做好未開票收入記錄,便于后期發(fā)票匹配和調(diào)整。
2024-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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