9月增值稅收入仍填8000,不開發(fā)票不影響已申報(bào)金額。若后期補(bǔ)開發(fā)票,再調(diào)整相應(yīng)月份申報(bào)表。做賬時(shí)確認(rèn)收入同時(shí),做好未開票收入記錄,便于后期發(fā)票匹配和調(diào)整。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師好,請問一下 我公司是餐飲住宿行業(yè),9月1日起升為一般納稅人,8月及以前增值稅1%,9月1日起增值稅為6%,8月份的未開票收入怎么報(bào)稅呢?8月未開票收入到9月怎么開票呢?
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時(shí)得知對方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開給對方。然后我想問的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫未開票收入嗎?還是只填寫10月的?還是說不用填寫呢?如果在11月15號前能把普票補(bǔ)開給對方是不是就不用填寫未開票收入了?
老師 我們每個月要暫估收入 并申報(bào)未開票收入。下個月如果開了部分發(fā)票 就做開票收入 沖部分暫估收入 開票的申報(bào)增值稅 沖的部分暫估收入在申報(bào)表未開票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
老師 請問一下,一般納稅人 8月暫估收入8000 9月發(fā)生了那個8000收入 可是不開發(fā)票 8月增值稅未開票收入填了8000 9月增值稅收入怎么填呢? 我知道如果8000塊,9月開了發(fā)票,就在9月未開票收入那里填-8000 可是這種不開票收入,我就不知道怎么填增值稅報(bào)表了 我該如何做賬呢。?
欠費(fèi)補(bǔ)繳,分錄的二級科目設(shè)什么,應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)二級
我們是4S店,客戶抽獎,車子指導(dǎo)售價(jià)是12萬,但是最終以5萬出去,開票就按照五萬來開的話,可以?稅務(wù)要求我們寫情況說明
老師,我們是一般納稅人,公司購買房子作為辦公室,可以喊放開開專票來抵扣嗎?
老師請問企業(yè)證券交易怎么申報(bào)增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請問公司印花稅是季度申報(bào)的。公司7月,8月無銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬分之三稅率÷2=0.18元,請問老師,到時(shí)做9月份的賬用不用計(jì)提0.18元印花稅呢?到10月份申報(bào)第3季度印花稅時(shí),低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費(fèi)補(bǔ)繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰,怎么做分錄,欠的不是稅費(fèi)吧,是欠銀行的還是稅費(fèi),入其他應(yīng)付款吧
請問老師,假設(shè)股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達(dá)到分紅條件,不分紅,請問會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過勞務(wù)派遣平臺發(fā)薪的,公司對公轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒有營業(yè)收入,這個進(jìn)項(xiàng)就一直在期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄,這個有什么影響嗎?
老師我今天報(bào)8月份的個稅,系統(tǒng)提示說【綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【6】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【6】月后的申報(bào) 數(shù)據(jù)。,導(dǎo)至我8月份的個稅沒法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒改過,是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報(bào)的,兩邊加起來肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔(dān)了