9月增值稅收入仍填8000,不開發(fā)票不影響已申報(bào)金額。若后期補(bǔ)開發(fā)票,再調(diào)整相應(yīng)月份申報(bào)表。做賬時(shí)確認(rèn)收入同時(shí),做好未開票收入記錄,便于后期發(fā)票匹配和調(diào)整。

老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師好,請(qǐng)問一下 我公司是餐飲住宿行業(yè),9月1日起升為一般納稅人,8月及以前增值稅1%,9月1日起增值稅為6%,8月份的未開票收入怎么報(bào)稅呢?8月未開票收入到9月怎么開票呢?
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開給對(duì)方。然后我想問的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫未開票收入嗎?還是只填寫10月的?還是說不用填寫呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開給對(duì)方是不是就不用填寫未開票收入了?
老師 我們每個(gè)月要暫估收入 并申報(bào)未開票收入。下個(gè)月如果開了部分發(fā)票 就做開票收入 沖部分暫估收入 開票的申報(bào)增值稅 沖的部分暫估收入在申報(bào)表未開票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
老師 請(qǐng)問一下,一般納稅人 8月暫估收入8000 9月發(fā)生了那個(gè)8000收入 可是不開發(fā)票 8月增值稅未開票收入填了8000 9月增值稅收入怎么填呢? 我知道如果8000塊,9月開了發(fā)票,就在9月未開票收入那里填-8000 可是這種不開票收入,我就不知道怎么填增值稅報(bào)表了 我該如何做賬呢。?
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師 國家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬,沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候換了一臺(tái)電腦,原來員工的信息 怎么在另一臺(tái)電腦上顯示呢
怎么查每個(gè)員工交了多少社保?從哪查的
老師你好,我們老板接受了一家公司,自己財(cái)務(wù)建賬,需要關(guān)于財(cái)務(wù)交接一切資料,那么,在財(cái)務(wù)上我們需要對(duì)方交出那些資料?
老師,標(biāo)箭頭的數(shù)是怎么來的?我套上面的公司結(jié)果不一樣呢?
請(qǐng)問老師,我們公司聘請(qǐng)的醫(yī)生一個(gè)月工資幾萬塊,有的兼職,有的全職,醫(yī)生不愿意繳納個(gè)稅,老板找人成立了一個(gè)個(gè)體戶,每月以勞務(wù)費(fèi),授課費(fèi)的方式給他們發(fā)工資,請(qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司給員工發(fā)工資用私戶, 做賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬還用計(jì)提嗎

