可以的,可以這么做的。
老師我們異地經(jīng)營,收到款了現(xiàn)在對方讓開票,我們這個預交申報啥時候做呢?我們是不是可以先開票,這個月只要預交申報了就行?
老師,你好。請問下我3個月我公司申報了未開票收入,4月份發(fā)票已經(jīng)開出,那我是不是申報表填紅字就可以了呢
請問老師比如我這月收到貨款了、但是發(fā)票不夠了未開發(fā)票、我我這月收到錢了就做預收了、那我申報稅點時候、可以下月開票了在申報不
老師,我上個月有一筆銷售貨物沒發(fā)貨,但是開發(fā)票了,確認收入了,錢收到了,這個月才發(fā)貨,這個月申報納稅可以嗎?
老師,我上月申報了未開票收入,然后這月我把發(fā)票開了,我在增值稅申報的時候填負數(shù)就可以了,是吧?但是我這月又要申報未開票收入了,那這個金額怎么寫?
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開票的,每月收費多少比較合適?
老師,我會計分錄這么寫的,出來科目余額表成了負數(shù)?正確的會計分錄應該怎么寫
老師:請問股權轉(zhuǎn)讓,公司處于虧損狀態(tài),資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù),而且股東沒有實繳過,這種情況下,股東還需要登錄自然人電子稅務局申報個稅和印花稅嗎?
老師,這個題可以給我講講詳細的計算步驟嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)年度利潤 借:本年利潤43000 貸:盈余公積-法定盈余公積 5000 貸:利潤分配-未分配利潤 38000 這個分錄是提取盈余公積嗎,什么意思老師
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數(shù)=普通股每股收益增長率/產(chǎn)銷量增長率 求助這個公式怎么推導?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費
你好老師,我們公司以前有一筆應付賬款多付了別家2萬塊錢,這個怎么調(diào)賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯了 多付了 是不是這樣改正 借 應付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預付賬款2 貸 原材料2