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老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當月預繳了的,那孕收入時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 當月繳納增值稅時, 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?

2020-05-02 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-05-02 10:13

您好,您是小規(guī)模納稅人是嗎

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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