你好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是應(yīng)交稅費未交增值稅,或者是應(yīng)交稅費留底稅額。
老師,小規(guī)模納稅人季報增值稅附表三里有起初余額,這個期初余額和期末余額是同一個數(shù),這個余額要刪除在哪個表格里刪除? ,謝謝
老師,問下您,那個每次填增值稅表的時候,上期留底的稅額,這個數(shù)字,是在哪里看呀
期末留底稅額怎么反映在期初數(shù)據(jù)報表里面
當(dāng)期沒有銷項,有進項。進項稅額額數(shù)是申報表期末留底稅額本月數(shù)。這個進項是當(dāng)期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
老師,增值稅申報表里期末留底稅額是不是與電子稅務(wù)局系統(tǒng)里可抵扣稅額數(shù)據(jù)一致
對方公司給我們開含稅價29000的發(fā)票,還說要加稅點,說要除以0.89,我不太懂對方的意思
老師您知道在哪里找企業(yè)支付寶二維碼嗎?
對公戶銀行購買銀行那種7天理財?shù)模枰鲑~務(wù)處理嗎
年底其他應(yīng)收款-某某股東的資金轉(zhuǎn)入庫存現(xiàn)金可以嗎?
公司購買高空作業(yè)平臺車,銀行轉(zhuǎn)賬時,備注什么合適呢
應(yīng)收賬款,收到部分款,剩余賬款,怎樣做分錄
一般納稅人A公司從工廠采購設(shè)備出口后,用凈額法計算出口營業(yè)額時,此設(shè)備進項稅可以退稅給A公司嗎?
A公司委托B公司運營商鋪,商鋪由B公司代收款項,然后A公司和B公司分成,這樣稅務(wù)上怎么處理
老師你好,請問個體戶是查賬征收已經(jīng)超過500萬開票連續(xù)12個月,經(jīng)營所得稅的成本次年5月31號前取得的成本可以暫估在上一年的嗎?和企業(yè)所得稅一樣嗎
老師,您 好,債權(quán)既有物的擔(dān)保又有人的擔(dān)保,債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的先后順序
你說的 在我的科目余額表里都沒有 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期初數(shù)借方有數(shù)據(jù) 這個是留底數(shù)據(jù)么
那你賬上留底做哪個科目?
你來寫一下的,你留底做了賬務(wù)處理嗎?如果沒有做的話,你看不了