同學(xué),你好 做負(fù)數(shù)分錄 是的,申報(bào)增值稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我8月的時(shí)候開(kāi)了一張紅字信息表是3846.48的車輛保險(xiǎn)發(fā)票,要退保險(xiǎn),然后退了1798.45,又另外給我開(kāi)了一張2048.03的發(fā)票,這個(gè)我該咋做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候我就把開(kāi)的紅字信息表的稅額給填到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄嘛
老師您好!我公司去年支付了訴訟費(fèi),今年四月收到了訴訟費(fèi)的部分退款,開(kāi)具了紅字發(fā)票申請(qǐng),但是對(duì)方未給我們開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)月稅局通知我們改報(bào)表補(bǔ)繳增值稅稅,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呀?
我們?cè)?019年申請(qǐng)了一筆貸款,申請(qǐng)貸款就需要給法人買保險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)買保險(xiǎn)的費(fèi)用,保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。今年這筆保險(xiǎn)費(fèi)用退回了,當(dāng)時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我們今年收到去年的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)退保費(fèi)3234.29元,對(duì)方給開(kāi)具了紅字發(fā)票,我分錄怎么寫(xiě)?
老師,去年我們收到了保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,今年保險(xiǎn)費(fèi)退了一部分,我們開(kāi)了紅字申請(qǐng)表,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,這張發(fā)票怎么做賬,申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問(wèn)下,如果公司在全國(guó)設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開(kāi)戶?3.如果各自銀行開(kāi)戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開(kāi)過(guò)票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過(guò)認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開(kāi),我們之前開(kāi)的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開(kāi)2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來(lái)款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營(yíng)所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師
老師可以把負(fù)數(shù)分錄發(fā)給我一下嗎
同學(xué),你好 借:費(fèi)用 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目是進(jìn)項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
同學(xué),你好 是進(jìn)項(xiàng)稅