您好,盡快讓對方開具紅字發(fā)票,在開具紅字發(fā)票申請單的月份,就需要申報增值稅的 當(dāng)時 收到退款時的分錄是? 借:銀行存款? ? ?貸:管理費用(紅字) 這么做的嗎?
老師您好,請問我公司一月開了一個紅字發(fā)票申請,但是對方未給我們開票,這個月稅局通知補繳增值稅,完整分錄怎么做呀?
老師您好!我公司去年支付了訴訟費,今年四月收到了訴訟費的部分退款,開具了紅字發(fā)票申請,但是對方未給我們開紅字發(fā)票,這個月稅局通知我們改報表補繳增值稅稅,請問分錄怎么做呀?
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做?
老師好,有家大公司幾個月前在我們公司買了家具配件,并且開具增值稅發(fā)票,但是現(xiàn)在對方退了一小部分配件給我們(就是上次買的家具配件),對方已經(jīng)把這一小部分家里配件開具了紅字發(fā)票,要求我們也把那一小部分配件開具紅字發(fā)票,請問老師我這邊要怎么開具這種紅字發(fā)票?我用是kye開票軟件
老師,晚上好,19年有個推廣費,當(dāng)時對方開具了專票我們認(rèn)證了,有部分退款我們開具了紅字信息表,收到對方開的銷項負(fù)數(shù)開票,錢已退回公司賬戶,我這個月申報增值稅是不是填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄怎樣處理呢?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
當(dāng)時的人放入其他應(yīng)付了,又被后來的人放入其他應(yīng)收了,我準(zhǔn)備放入管理費用
對方開不了,我們已經(jīng)補繳稅款了
分錄該怎么做?
好的,分錄先把其他應(yīng)收款沖平 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? ?管理費用(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出之后怎么做老師
轉(zhuǎn)出之后 ,年底和? 應(yīng)交增值稅下級的其他科目 一起轉(zhuǎn)平,如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 ? ? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我想單錄這筆,貸方怎么記呢?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
謝謝老師
不用謝,祝工作順利
老師,補繳的增值稅也計入管理費用是吧
你按照這個做就好,先把其他應(yīng)收款沖平,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額也確定了,剩下的就計入管理費用 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? ?管理費用(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
好的。明白了老師
好的,祝你工作順利!