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老師您好!我公司去年支付了訴訟費,今年四月收到了訴訟費的部分退款,開具了紅字發(fā)票申請,但是對方未給我們開紅字發(fā)票,這個月稅局通知我們改報表補繳增值稅稅,請問分錄怎么做呀?

2020-12-29 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 14:14

您好,盡快讓對方開具紅字發(fā)票,在開具紅字發(fā)票申請單的月份,就需要申報增值稅的 當(dāng)時 收到退款時的分錄是? 借:銀行存款? ? ?貸:管理費用(紅字) 這么做的嗎?

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 14:15

當(dāng)時的人放入其他應(yīng)付了,又被后來的人放入其他應(yīng)收了,我準(zhǔn)備放入管理費用

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 14:16

對方開不了,我們已經(jīng)補繳稅款了

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 14:16

分錄該怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 14:18

好的,分錄先把其他應(yīng)收款沖平 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? ?管理費用(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 14:20

轉(zhuǎn)出之后怎么做老師

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齊紅老師 解答 2020-12-29 14:23

轉(zhuǎn)出之后 ,年底和? 應(yīng)交增值稅下級的其他科目 一起轉(zhuǎn)平,如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 ? ? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 14:42

老師,我想單錄這筆,貸方怎么記呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 14:46

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 14:46

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-29 14:47

不用謝,祝工作順利

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 14:57

老師,補繳的增值稅也計入管理費用是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:13

你按照這個做就好,先把其他應(yīng)收款沖平,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額也確定了,剩下的就計入管理費用 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? ?管理費用(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7914 追問 2020-12-29 15:16

好的。明白了老師

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:17

好的,祝你工作順利!

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您好,盡快讓對方開具紅字發(fā)票,在開具紅字發(fā)票申請單的月份,就需要申報增值稅的 當(dāng)時 收到退款時的分錄是? 借:銀行存款? ? ?貸:管理費用(紅字) 這么做的嗎?
2020-12-29
您好,需要讓對方開具紅字專用發(fā)票,收到發(fā)票之后 ,沖之前對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票憑證 借:管理費用等(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ? ? ? ?應(yīng)付賬款等(紅字)
2020-12-28
同學(xué),你好 做負(fù)數(shù)分錄 是的,申報增值稅的時候要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-06-07
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù) 在申報時填入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出項中;
2021-02-07
首先你收到紅字發(fā)票,那么,就是把你之前的這個保險費的這個分錄,做一個負(fù)數(shù)的分錄遞減可以了。
2021-01-05
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