報稅的時候我就把開的紅字信息表的稅額給填到進項稅轉(zhuǎn)出那一欄 是的,20欄
老師,我8月的時候開了一張紅字信息表是3846.48的車輛保險發(fā)票,要退保險,然后退了1798.45,又另外給我開了一張2048.03的發(fā)票,這個我該咋做賬,然后報稅的時候我就把開的紅字信息表的稅額給填到進項稅轉(zhuǎn)出那一欄嘛
老師,19年9月的時候我們退了兩臺車的保險,當時也開了紅字信息表,但是保險公司沒有給我們負數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個月給做進項稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在是不是得問保險公司要這兩張負數(shù)發(fā)票,然后再申報
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發(fā)票,原來那張發(fā)票就要進項轉(zhuǎn)出了吧,進項轉(zhuǎn)出應該是下個月報增值稅去填的吧
老師,我上個月做了一張紅字信息表,當時已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出了,然后這個月發(fā)現(xiàn)那張紅字信息表錯了,撤銷了重新再開,但是發(fā)現(xiàn)電子稅務局把這部分的進項稅轉(zhuǎn)出又算了一次,怎么辦?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎