沒(méi)有哦,通常都需要填寫免稅銷售額
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生出口設(shè)計(jì)服務(wù),是不是要開(kāi)具免稅發(fā)票?還需要在電子稅務(wù)局上面做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告嗎?
小規(guī)模在一個(gè)季度里,有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅免稅額50萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)免征額30萬(wàn),那么是要按80萬(wàn)來(lái)繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬(wàn)免稅收入,就沒(méi)有免稅的意義了?怎么申報(bào)增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺(tái)灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告這里嗎?謝謝。
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
對(duì)境外單位提供服務(wù),就不需要在出口退免稅備案這個(gè)模塊備案了,只填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告?zhèn)浒竼崂蠋?,免抵退稅申?bào)和免退稅申報(bào)是不是也不用填,只需要填增值稅申報(bào)表
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人建筑公司,能開(kāi)3%勞務(wù)費(fèi)專票嗎?
2021年公司購(gòu)買的汽車,會(huì)計(jì)一次把固定資產(chǎn)折舊完了,到2022年初,車還在公司使用,但是會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的賬面金額處理為0了, 現(xiàn)在公司要賣這輛車 會(huì)計(jì)要怎么處理-小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,一家一般納稅人,成本開(kāi)進(jìn)來(lái)很多,收入很少,他現(xiàn)在開(kāi)出去一張專票,是場(chǎng)地租賃,它進(jìn)項(xiàng)是材料,能抵扣嗎,還是全額交稅
老師,如果年底前其他應(yīng)付款股東掛賬20萬(wàn),未分配利潤(rùn)-25萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要不要給股東交20%個(gè)稅?
老師,圖片劃線的內(nèi)容是什么意思?如果我準(zhǔn)備9月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻淄硕?,進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例就是從2019年4月至2025年8月的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(假如是1000)占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比重,老師,這倆進(jìn)項(xiàng)稅額不是一個(gè)金額嗎?
請(qǐng)問(wèn),交社保的具體好處有哪些
您好老師,一般納稅人戶想換股東,股東只有一個(gè)自然人,怎么才是平價(jià)轉(zhuǎn),目前資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金是10萬(wàn),應(yīng)收賬款是26萬(wàn),固定資產(chǎn)是了12萬(wàn),其他應(yīng)付款65萬(wàn),未分配利潤(rùn)是-17萬(wàn),這里面哪個(gè)數(shù)是平價(jià),求救老師
有境外客戶,我們打算開(kāi)外幣賬戶,有港幣 美元等,要注意什么,我要進(jìn)行匯率換算嗎,不懂這塊,怎么辦老師
老師,項(xiàng)目部空調(diào)7臺(tái)不到2萬(wàn)元可以不入固定資產(chǎn),直接費(fèi)用化不?
公司7月剛成立,進(jìn)入稅務(wù)系統(tǒng)要報(bào)備,那像這個(gè)表格怎么填?公司的話是小規(guī)模企業(yè),那你教我填一下。
老師為什么提供跨境服務(wù)要在跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告里備案而不是在出口退免稅模塊備案
你好,“跨境應(yīng)稅行為免征增值稅”政策旨在對(duì)完全發(fā)生在境外的服務(wù)或無(wú)形資產(chǎn)銷售實(shí)行免稅優(yōu)惠,其核心是避免雙重征稅并支持國(guó)際化業(yè)務(wù)拓展。