贈(zèng)送需要視同銷售,接待費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)扣除

老師,你好!我們單位購(gòu)進(jìn)100元的貨物作為試用裝,贈(zèng)送給客戶!我們按視同銷售來(lái)做賬 借:銷售費(fèi)用113元 貸:庫(kù)存商品 100 銷項(xiàng)稅:13 未開(kāi)票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價(jià)來(lái)確定,我按100來(lái)確認(rèn)可以嗎?? 問(wèn)題2.所得稅方面,我在申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),視同銷售收入寫100,成本寫100元,這樣對(duì)嗎可以嗎??
業(yè)務(wù)部門給客戶老板送禮,買的護(hù)膚品和高檔服裝,這個(gè)開(kāi)了發(fā)票可以報(bào)銷么?按招待費(fèi)嗎?只要沒(méi)超過(guò)招待費(fèi)稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是否也可以稅前扣除?
過(guò)節(jié)購(gòu)買的禮品送給客戶,這個(gè)是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)匯算?
過(guò)節(jié)購(gòu)買的禮品送給客戶,這個(gè)是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)匯算?
過(guò)節(jié)購(gòu)買的禮品送給客戶,這個(gè)是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)匯算?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


可以不用全額調(diào)增?
是的,不需要全額調(diào)增的