您好,按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算
老師,你好!我們單位購進(jìn)100元的貨物作為試用裝,贈(zèng)送給客戶!我們按視同銷售來做賬 借:銷售費(fèi)用113元 貸:庫存商品 100 銷項(xiàng)稅:13 未開票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價(jià)來確定,我按100來確認(rèn)可以嗎?? 問題2.所得稅方面,我在申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),視同銷售收入寫100,成本寫100元,這樣對嗎可以嗎??
業(yè)務(wù)部門給客戶老板送禮,買的護(hù)膚品和高檔服裝,這個(gè)開了發(fā)票可以報(bào)銷么?按招待費(fèi)嗎?只要沒超過招待費(fèi)稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是否也可以稅前扣除?
過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個(gè)是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算?
過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個(gè)是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算?
過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個(gè)是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?
老師確定嗎?我看見有上面兩種說法
確定,購買的禮品送給客戶,算招待費(fèi)
也就是按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算調(diào)整?
是的,按招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)來匯算清繳