您好,您的理解是正確的。

申報(bào)出口退稅后稅務(wù)系統(tǒng)退的是留底稅額,這樣的話下個(gè)月的留底稅額是不是就不存在了?還能繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?留底稅額會(huì)全部退回嗎?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,當(dāng)期留底稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,退的是免抵退稅額的話,下月還要調(diào)減留底稅額嘛?
老師好我想問(wèn)一下如果我4月抵扣完留底500元,留著5月抵扣可以嗎?還有就是如果我到2023.12還有留抵稅額,可以留著2024年抵扣嗎?還是必須在2023年底做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師你好,我想問(wèn)下我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),如果留底稅額絕對(duì)值高于免抵退稅額,那稅負(fù)率是不是就是0啊
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。 現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,退稅率都等于征收率了,這樣不就會(huì)導(dǎo)致多退稅給企業(yè)了嗎?比如留抵稅120大于免抵退稅100,塾小選擇,應(yīng)退100!可是免抵退稅額是按照外銷收入乘以退稅率計(jì)算的。退稅退的是進(jìn)項(xiàng),直接用外銷收入乘以退稅率這樣退的稅肯定就大于了抵扣的外銷的進(jìn)項(xiàng)啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,這樣的情況當(dāng)然就不存在多退!
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問(wèn)一下,現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎?印花稅是報(bào)什么稅種???
老師你好,個(gè)體工商戶,22年銷售額為393829.76,增值稅申報(bào)表怎么填寫,需要填哪幾個(gè)表的第幾行,怎么計(jì)算
每個(gè)月的成本怎么核算
老師,我們進(jìn)口一批貨物,比如貨物在國(guó)外的合同單價(jià)是100元,進(jìn)口增值稅是13元,進(jìn)口關(guān)稅是5元,那么我入賬時(shí)候的單價(jià)是105元,13元作為進(jìn)項(xiàng)稅,是這樣嗎?
缺少責(zé)任者項(xiàng),或責(zé)任者與題名間沒(méi)有點(diǎn)號(hào)分隔
注會(huì)成績(jī)可以查詢了嗎?
請(qǐng)問(wèn),倉(cāng)庫(kù)有10個(gè)蘋果,賣出去5個(gè),壞了一個(gè),月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是,是結(jié)轉(zhuǎn)6個(gè)蘋果的成本,還是結(jié)轉(zhuǎn)5個(gè)的成本,壞的那1個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用
所得稅預(yù)繳表中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付的工資會(huì)比對(duì)嗎?
我司有一批員工為靈活用工人員,平時(shí)發(fā)工資由平臺(tái)開票結(jié)算,宿舍水電費(fèi)由員工均攤,如果在發(fā)工資時(shí)扣減水電費(fèi)后再開票結(jié)算無(wú)法按應(yīng)付工資計(jì)成本費(fèi)用,有什么辦法解決水電費(fèi)問(wèn)題?
企業(yè)所得稅核定的,財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)可以嗎?


那有內(nèi)銷和外銷的話我一起勾選稅務(wù)知道哪些是內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)哪些是外銷的進(jìn)項(xiàng)嗎
您好,生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)不區(qū)別外銷,內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)稅額。
我看上面計(jì)算出應(yīng)退稅額,然后還有個(gè)免抵稅額這兩個(gè)有什么不同
您好,免指的是出口環(huán)節(jié)免征增值稅,抵指的是進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額,退指的是兩者差額實(shí)行退稅。