這個(gè)是留抵是可以以后月份直接抵扣的
老師好,請(qǐng)教一下,如果年底第四季度申報(bào)納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額還有留抵的情況下,第二年可以繼續(xù)抵扣嗎?還是要退稅呢?
老師我還想問(wèn)一下我增值稅的時(shí)候,4月銷項(xiàng)稅2000,要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2500,剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是留著2024年繼續(xù)抵扣??
老師好我想問(wèn)一下如果我4月抵扣完留底500元,留著5月抵扣可以嗎?還有就是如果我到2023.12還有留抵稅額,可以留著2024年抵扣嗎?還是必須在2023年底做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
這個(gè)月有員工出差的車票可以計(jì)算抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)勾多了,如果車票再用來(lái)計(jì)算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問(wèn)問(wèn)看車票可以下月入賬計(jì)算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計(jì)算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我目前有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時(shí)候抵扣?這兩張票是10月開的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里面體現(xiàn)出來(lái),比如:上期留底稅額或者應(yīng)抵扣稅額合計(jì)本年累計(jì)這里面體現(xiàn)
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?