同學(xué)你好 對(duì)的 都退了就是零
請(qǐng)問(wèn),本期納稅申報(bào)表中期末留底稅額已申報(bào)退稅了,并收到退稅款了,那下月納稅申報(bào)時(shí),這筆留底稅額要做什么嗎,還是系統(tǒng)自動(dòng)抵掉退稅的這部份
申報(bào)出口退稅后稅務(wù)系統(tǒng)退的是留底稅額,這樣的話下個(gè)月的留底稅額是不是就不存在了?還能繼續(xù)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?留底稅額會(huì)全部退回嗎?
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷(xiāo),每當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留底的時(shí)候,與出口銷(xiāo)售的稅額比較,哪個(gè)少退哪個(gè),如果退進(jìn)項(xiàng)留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項(xiàng)留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),本月就會(huì)留抵,如果在出口退稅系統(tǒng)上操作,本月留底稅額是不是就是退稅的金額?
請(qǐng)教下老師,這個(gè)月出口了貨物,企業(yè)沒(méi)有留底稅額,那這個(gè)月出口的稅額可以在后面月份有留底稅額的時(shí)候可以退嗎,還是以后也退不了呀
老師這個(gè)是科目余額表,進(jìn)項(xiàng)稅15473.46,銷(xiāo)項(xiàng)是12502.82,留抵是2970.64,下面計(jì)提一個(gè)所得稅36.27, 應(yīng)交增值稅借方是2934.37, 老師我沒(méi)明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進(jìn)項(xiàng)留抵呢
老師你好 我們名下有一個(gè)子公司,我們占股40%,前期已實(shí)繳出資6萬(wàn)元,現(xiàn)在該公司已進(jìn)行破產(chǎn)清算,我們公司對(duì)這6萬(wàn)元應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,繳納億企贏費(fèi)用可以做減免稅款科目嗎?具體分錄求解
您好,殘疾人工資加計(jì)扣除在匯算清繳時(shí)填哪個(gè)表
審計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)?
你好,個(gè)人投資50萬(wàn)元,如何入公司賬戶呢,這個(gè)投資者也沒(méi)有公司章程里面。
老師,應(yīng)付股利跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別呢?
老師,您好!問(wèn)一下計(jì)提工資是不是有兩種方式,“借:管理費(fèi)用100.貸:應(yīng)付職工薪酬100,或者“借:管理費(fèi)用100, 貸:應(yīng)付職工薪酬80其他應(yīng)付款~社保10,其他應(yīng)付款~公積金5,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅5”這兩種方式有什么區(qū)別?各有什么利弊
學(xué)堂有印刷稅務(wù)師刷題的課本嗎?
老師注銷(xiāo)公司的時(shí)候有退稅,等時(shí)間長(zhǎng),這個(gè)退稅的錢(qián)會(huì)自動(dòng)沒(méi)了嗎?