您好, 可以的,直接0申報

增值稅報表有收入,財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表可以0申報嗎
企業(yè)財務(wù)報表和所得稅報表錯了可以作廢,重新申報嗎?
老師,企業(yè)所得稅是虧損的,財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報可以在申報期限之后再報嗎
老師,我們增值稅跟企業(yè)所得稅上個季度全部按0申報了,財務(wù)報表季報,可以零申報不
請問財務(wù)報表先暫存未申報,申報企業(yè)所得稅可以取數(shù)嗎?
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬對嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬,后續(xù)來貨是b材料和實際的名稱,數(shù)量,金額都對不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會計學(xué)堂肖老師財務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實繳資本的方式處理分紅。有沒有什么問題?
老師,您好!往老板的另一個公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計提,現(xiàn)無租賃費發(fā)票,一次性支付個人,有個稅風(fēng)險,如果不支付了,計提了一年的管理費用 做反分錄調(diào)整,還是負數(shù)分錄
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負率0.8%。稅負低讓補交達到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進項稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運輸服務(wù)發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進項稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補了那個13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額,改成應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,然后直到11月份勾選了再待認證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
注冊資金印花稅已申報,現(xiàn)在匹配說財務(wù)報表是0。
核定的不用做賬,又沒有數(shù)據(jù)
你們是公司還是個體呀