您好,不會,這個本來就不相等

老師,請問一下,這次的所得稅預(yù)繳申報表中,第一項(xiàng)已計入成本費(fèi)用的職工薪酬就是會計科目中應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額,第二項(xiàng)實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬就只包含職工工資=個稅申報中的工資薪金,對不對?
老師,季度企業(yè)所得稅申報表中事項(xiàng)一職工薪酬,已計入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填
請問老師,企業(yè)所的說預(yù)報中“已計入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是指這個季度計提的職工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬嗎?
所得稅申報表上,已計入成本費(fèi)用的職工薪酬是否應(yīng)大于實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表職工薪酬怎么填,計入成本費(fèi)用那欄和實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬對嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬,后續(xù)來貨是b材料和實(shí)際的名稱,數(shù)量,金額都對不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會計學(xué)堂肖老師財務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實(shí)操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實(shí)繳資本的方式處理分紅。有沒有什么問題?
老師,您好!往老板的另一個公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計提,現(xiàn)無租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個人,有個稅風(fēng)險,如果不支付了,計提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補(bǔ)了那個13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?

