您好,你好,這個入到招待費就行。
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導,朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因為我比方算了下,收入達到1000萬,都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導,談來的?;ㄙM10煙酒錢也不算多。
老師,這個分錄 沒看明白,向您請教一下 公司購買酒水用于送禮,借記銷售費用-業(yè)務(wù)流程招待費和應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅額),貸記存款和應(yīng)交稅金-銷項稅(銷項稅),這里是不是進項銷項一借一貸就沒有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發(fā)票用來送禮和招待是不是也能開專票?
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務(wù)招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務(wù)招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老師,請問我們公司年收入800萬,業(yè)務(wù)招待費總共產(chǎn)生了40萬,其中有20萬沒有發(fā)票,匯算清繳的時候我還能扣除4萬嗎?還是說要按比例沒票的20萬不能扣,只能扣2萬呢?
老師,買了一萬多的煙酒招待和送客戶的,入了業(yè)務(wù)招待費,除了扣除比例,還有其他注意事項沒?開票時能不能開煙
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會計的特點是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進行銷售,銷售額較高,比如一個月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
對方開票時能不能開“煙”?
開票的話可以開這個。
匯算清繳時按收入的千分之五和業(yè)務(wù)招待費的60%孰低扣除是吧?
對,就是按照這個比例來扣除的。
老師,去一家個體戶采購的酒和辦公用品,付款時兩種分開付比較好還是直接一起付?
這個沒有啥區(qū)別吧
一次付的話,付款時的用途直接備注“貨款”就可以是吧
對,可以直接這么備注。