您好,你好,這個入到招待費就行。
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因為我比方算了下,收入達到1000萬,都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來的?;ㄙM10煙酒錢也不算多。
老師,這個分錄 沒看明白,向您請教一下 公司購買酒水用于送禮,借記銷售費用-業(yè)務(wù)流程招待費和應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅額),貸記存款和應(yīng)交稅金-銷項稅(銷項稅),這里是不是進項銷項一借一貸就沒有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發(fā)票用來送禮和招待是不是也能開專票?
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務(wù)招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務(wù)招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老師,請問我們公司年收入800萬,業(yè)務(wù)招待費總共產(chǎn)生了40萬,其中有20萬沒有發(fā)票,匯算清繳的時候我還能扣除4萬嗎?還是說要按比例沒票的20萬不能扣,只能扣2萬呢?
老師,買了一萬多的煙酒招待和送客戶的,入了業(yè)務(wù)招待費,除了扣除比例,還有其他注意事項沒?開票時能不能開煙
24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品,售價1000,成本600元,當(dāng)年全部未對外銷售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒弄明白
建賬初期本年利潤為負(fù)數(shù),本年利潤的期初余額應(yīng)怎么填寫,填寫了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤數(shù)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面,有的能打開。這個怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進原材料,進項開普票不抵扣,可以不開進項票嗎
請問老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補報7月份的個稅嗎?現(xiàn)在是把7月的工資當(dāng)成是8月的在9月報個稅的時候報了7月的工資數(shù)據(jù),我要怎么操作呢,
對方開票時能不能開“煙”?
開票的話可以開這個。
匯算清繳時按收入的千分之五和業(yè)務(wù)招待費的60%孰低扣除是吧?
對,就是按照這個比例來扣除的。
老師,去一家個體戶采購的酒和辦公用品,付款時兩種分開付比較好還是直接一起付?
這個沒有啥區(qū)別吧
一次付的話,付款時的用途直接備注“貨款”就可以是吧
對,可以直接這么備注。