您好,期初本年利潤是0,年初都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
您好 請問下剛建賬的公司要錄入本年期初數(shù)據(jù),我只能錄入資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù),為什么利潤表的期初數(shù)據(jù)錄不了呢?我已經(jīng)試算平衡了,錄不錄利潤表的數(shù)據(jù)有影響嗎?
年中建賬怎么填起初余額? 我填完起初余額,科目余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表表試算不平衡,正好等于本年利潤,請教一下原因,謝謝
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤我是填的利潤變的本年累計(jì)收入數(shù),未分配利潤填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù),試算就是不平衡
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時(shí)候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師好!我在做試算平衡,本年利潤除了本期發(fā)生額,期初余額、期末余額要不要填?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
中途建賬,其中本年利潤是1季度的
哦哦,那新建賬也要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配,不要有余額
好的,謝謝
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