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老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對方開了13個點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,怎么入賬呢,如果先入庫存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈送客戶又視同銷售有銷售,就不能抵扣了,該怎么入賬呢

2024-05-30 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-30 10:48

可以抵扣,只不過是一正數(shù)一負(fù)數(shù),相當(dāng)于是你沒有多抵扣,反而需要交稅。企業(yè)庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行 借銷售費(fèi)用貸。庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅銷項(xiàng)。這個銷項(xiàng)是按照市場價格乘以稅率。

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可以抵扣,只不過是一正數(shù)一負(fù)數(shù),相當(dāng)于是你沒有多抵扣,反而需要交稅。企業(yè)庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行 借銷售費(fèi)用貸。庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅銷項(xiàng)。這個銷項(xiàng)是按照市場價格乘以稅率。
2024-05-30
同學(xué)你好 稍等我看看
2024-05-30
你好是的,你是需要視同銷售做未開票收入。 借,庫存商品,應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款。 然后再借銷售費(fèi)用,貸,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2024-12-24
同學(xué)你好 外購的不應(yīng)該視同銷售 只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-22
你入賬時進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
2021-06-07
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