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老師,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后才能報(bào)企業(yè)所得稅表,我點(diǎn)企業(yè)所得稅申報(bào)表就出現(xiàn)這個(gè)提示,這是什么原因?
請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模企業(yè)在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),投資比例已經(jīng)是1了,在申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候還出現(xiàn)“.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“300主要股東及分紅情況”中填報(bào)的各股東合計(jì)持股比例不等于1,請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確?!笔鞘裁丛蚰?/p>
報(bào)20220年企業(yè)所得稅,出現(xiàn)下圖,是什么情況?小規(guī)模
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
就是主表1、2、5行有感嘆號(hào)??
這個(gè)是表上面的數(shù)據(jù)有差異嗎
如果沒有就不用管,是系統(tǒng)的原因
這些表可以免填,所以沒有選擇填寫
表的數(shù)據(jù)沒有差異,是財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)完直接帶過來的
“營業(yè)收入、營業(yè)成本、管理費(fèi)用、利潤總額”金額數(shù)字前都有感嘆號(hào)??,這個(gè)要怎么弄,是不是要選擇免填的那幾個(gè)表
可以的,免填的不用選,你按系統(tǒng)默認(rèn)的就可以,這個(gè)是正常的,怎么填都會(huì)有的