你好,你準(zhǔn)備補(bǔ)申報(bào)的嗎?如果準(zhǔn)備補(bǔ)的話可以。
老師,23年一季度公司要交18000的所得稅,暫時(shí)還沒申報(bào)。年度匯算清繳也沒做。如果先做年度匯算清繳,會(huì)不會(huì)少交一點(diǎn)所得稅?那又怎么合理避稅呢?
老是,請(qǐng)問,我22年度的匯算清繳是退稅3千,在23年,先申報(bào)22年度的混算清繳,在申報(bào)23年第一季度企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損,可以不退稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào),還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
2023.12計(jì)提的獎(jiǎng)金,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前決定不發(fā)了,那憑證怎么處理?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)?2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要做什么調(diào)整嗎?
23年個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了兩個(gè)月,跟所得稅匯算清繳金額不一致,怎么處理呢,可以先把匯算清繳報(bào)了嗎
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
我們公司屬于小規(guī)模去年9月開張,23年只報(bào)了四季度的稅,當(dāng)時(shí)個(gè)稅報(bào)了12月份的 前兩個(gè)月的沒有報(bào),現(xiàn)在提交給稅務(wù)的企業(yè)年報(bào)上的職工工資累計(jì)了三個(gè)月的金額,不知道要不要緊,工資分別計(jì)入了營(yíng)業(yè)成本和管理費(fèi)用里面,后面如果需要補(bǔ)報(bào)的話,會(huì)不會(huì)處罰我們呢
好,你沒有申報(bào),不允許抵扣所得稅,你后期補(bǔ)不報(bào)?
我可以補(bǔ)報(bào)的,我怕會(huì)有什么后果
補(bǔ)報(bào)上沒有后果。這個(gè)月底完成。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快