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23年個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了兩個(gè)月,跟所得稅匯算清繳金額不一致,怎么處理呢,可以先把匯算清繳報(bào)了嗎

2024-05-28 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-28 15:59

你好,你準(zhǔn)備補(bǔ)申報(bào)的嗎?如果準(zhǔn)備補(bǔ)的話可以。

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快賬用戶4773 追問(wèn) 2024-05-28 16:05

我們公司屬于小規(guī)模去年9月開(kāi)張,23年只報(bào)了四季度的稅,當(dāng)時(shí)個(gè)稅報(bào)了12月份的 前兩個(gè)月的沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在提交給稅務(wù)的企業(yè)年報(bào)上的職工工資累計(jì)了三個(gè)月的金額,不知道要不要緊,工資分別計(jì)入了營(yíng)業(yè)成本和管理費(fèi)用里面,后面如果需要補(bǔ)報(bào)的話,會(huì)不會(huì)處罰我們呢

我們公司屬于小規(guī)模去年9月開(kāi)張,23年只報(bào)了四季度的稅,當(dāng)時(shí)個(gè)稅報(bào)了12月份的 前兩個(gè)月的沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在提交給稅務(wù)的企業(yè)年報(bào)上的職工工資累計(jì)了三個(gè)月的金額,不知道要不要緊,工資分別計(jì)入了營(yíng)業(yè)成本和管理費(fèi)用里面,后面如果需要補(bǔ)報(bào)的話,會(huì)不會(huì)處罰我們呢
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齊紅老師 解答 2024-05-28 16:07

好,你沒(méi)有申報(bào),不允許抵扣所得稅,你后期補(bǔ)不報(bào)?

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快賬用戶4773 追問(wèn) 2024-05-28 16:12

我可以補(bǔ)報(bào)的,我怕會(huì)有什么后果

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齊紅老師 解答 2024-05-28 16:14

補(bǔ)報(bào)上沒(méi)有后果。這個(gè)月底完成。

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快賬用戶4773 追問(wèn) 2024-05-28 16:15

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-28 16:19

不用客氣,工作愉快

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你好,你準(zhǔn)備補(bǔ)申報(bào)的嗎?如果準(zhǔn)備補(bǔ)的話可以。
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