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老師,請問一下我們公司2023年3月收到一張紙質(zhì)專票,8月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,一直沒有做賬也沒有付款?,F(xiàn)在老板說對(duì)方做的資料不符合我們的要求,不跟他做了,對(duì)于那樣已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該怎么處理?

2024-05-24 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-24 17:28

你好你們開紅字確認(rèn)單 對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶4064 追問 2024-05-24 17:34

我們開紅字確認(rèn)單以后,對(duì)方才可以開負(fù)數(shù)發(fā)票,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:35

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶4064 追問 2024-05-24 17:36

我們還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:36

對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶4064 追問 2024-05-24 17:47

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出跟開紅字發(fā)票有先后順序要求嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:50

你好,開了紅字確認(rèn)單次月必須申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4064 追問 2024-05-24 17:50

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:51

不用客氣,工作愉快。

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2019-09-23
你好,不用的,不用做賬務(wù)處理,你只需要拿正確的來做就行。
2024-01-05
您好,同學(xué),賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
您好,我們還是開的紙質(zhì)發(fā)票么,隔月也是開紅字發(fā)票,不能作廢哦。賬務(wù)就是把原分錄紅沖了,增值稅申報(bào)就簡單了,就是本月藍(lán)字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來申報(bào)增值 稅的
2024-10-03
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