您好,不對(duì),最下面的科目是 未分配利潤(rùn),不是掛往來(lái)
你好,我們做去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有個(gè)8萬(wàn)成本沒(méi)有發(fā)票,預(yù)估的,高了,現(xiàn)在要填了他,我們?cè)趺磳?xiě)分錄,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本,現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒(méi)有取得發(fā)票,這樣我要做納稅填增,把這個(gè)所得稅補(bǔ)繳上,那我后面的這個(gè)賬務(wù)怎么處理?這個(gè)暫估成本怎么弄?
老師,請(qǐng)教一下,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公司,去年暫估成本發(fā)票在匯算清繳時(shí)未到,怎樣做分錄?
老師,我會(huì)計(jì)幫我暫估了好幾年的成本票,說(shuō)每年匯算清繳幫我把暫估的也沒(méi)有調(diào)增出來(lái),然后現(xiàn)在賬上暫估了500萬(wàn)成本了,說(shuō)叫我一下子找成本票,這個(gè)成本今年進(jìn)來(lái)賬怎么做???怎么會(huì)有這樣的賬本的啦
老師,有一家小規(guī)模客戶(hù),他23年12月暫估了成本沒(méi)票,現(xiàn)在是匯算清繳,然后他說(shuō)把今年幾個(gè)月的成本票補(bǔ)到上面去,那我今年的成本票還要貼到12月份賬本的暫估成本后面去嗎?還是說(shuō)按本月份做?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
我也感覺(jué)好奇怪,這是兩個(gè)老師這么說(shuō),但是我總感覺(jué)這個(gè)科目有點(diǎn)問(wèn)題,老師,再幫我確認(rèn)一下
這樣子使用以前年度損益調(diào)整的話,好像沒(méi)有什么意義,一進(jìn)一出,恰好擠掉了
您好,圖中的分錄把?應(yīng)付調(diào)到的其他應(yīng)付,其他應(yīng)付這個(gè)往來(lái)余額怎么平嘛, 最下面科目改了就行
他是去年暫估成本,然后今年發(fā)票回
沒(méi)有紅沖的
您好,明白,那這個(gè)分錄是對(duì)的,其他應(yīng)付款這個(gè)羅潔是給我們發(fā)票的,現(xiàn)在我們欠他的錢(qián)
但是,那個(gè)以前年度損益調(diào)整,一借一貸好像平了,那這樣使用的意義是什?還有什么情況,下面后面才用的利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
您好,因?yàn)槲覀兊馁~根本沒(méi)有錯(cuò),只是收到發(fā)票要把發(fā)票放在憑證里,這里直接用損益科目都可以,因?yàn)橐唤枰毁J是不影響24年利潤(rùn)的 2.如果這個(gè)暫估純假的,為了4季度?不交所得稅,現(xiàn)在度調(diào)增了,最后一個(gè)科目用未分配利潤(rùn)