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老師,有一家小規(guī)??蛻簦?3年12月暫估了成本沒票,現(xiàn)在是匯算清繳,然后他說把今年幾個(gè)月的成本票補(bǔ)到上面去,那我今年的成本票還要貼到12月份賬本的暫估成本后面去嗎?還是說按本月份做?

2024-05-09 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 14:17

要紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。

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快賬用戶3947 追問 2024-05-09 14:18

就是三月份的票,還是做三月份的賬,對(duì)嗎?

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快賬用戶3947 追問 2024-05-09 14:18

然后用未分配利潤(rùn)來調(diào)整以前年度損益嗎?他是小企業(yè),是不是只有企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則采用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:25

對(duì)的,是的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶3947 追問 2024-05-09 14:29

哦,老師寫一下完整的分錄給我看一下,我沒有寫過這種。然后企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:29

借,應(yīng)付賬款,貸,庫存商品。借,庫存商品,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。借,庫存商品。貸,應(yīng)付賬款,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,庫存商品。

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快賬用戶3947 追問 2024-05-09 14:31

哦,老師說的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)嗎?那企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:34

是的,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)改成以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶3947 追問 2024-05-09 14:35

之前有個(gè)老師說,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接按正常年份的分錄做,這樣有沒有什么區(qū)別異常?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:36

你好,你暫估和發(fā)票一樣的可以,如果不一樣的話,涉及到抵扣所得稅,影響你今年的利潤(rùn)。

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快賬用戶3947 追問 2024-05-09 14:37

哦哦,那我之前都那樣做了

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:38

暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的去修改。

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要紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。
2024-05-09
你好,暫估和發(fā)票一致的,可以放到去年的憑證后面。
2022-07-06
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-04-08
您好,這種不可以,需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成本
2023-04-08
同學(xué)您好,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬的
2023-04-21
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