同學,你好 成本今年進來賬怎么做??? 之前暫估的分錄,做負數(shù),然后根據(jù)發(fā)票重新做帳
老師,我去年有暫估成本,掛在應付賬款——暫估科目,匯算清繳納稅調增了也補交稅了,賬上沖這個暫估的分錄怎么做啊
老師,21年我們賬上暫估200萬,有30萬是沒有成本的,12年匯算也調增了,余下的170萬成本票回來沖了暫估,那賬上還有30萬的暫估要怎么調賬呢
老師你好,我問一下,我看之前的會計做賬,這幾年賬上暫估了1000萬的成本,匯算清繳的時候也沒有做納稅調增。我現(xiàn)在結過這個燙手山芋來了,之前幾年暫估的成本怎么給沖銷掉。
去年暫估的成本,今年來不了發(fā)票了,我要匯算清繳調增,分錄怎么做呢 我當初暫估的時候貸應付賬款,現(xiàn)在沒有票了,我要怎么平賬
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業(yè)務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬。現(xiàn)在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調增,交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬???不能一直在應付賬款-暫估里放著?。?/p>
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權益?(1-負債/權益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權益?(1-25%)×負債/權益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認收入了。領導讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?
老師,初級知識 進口不征,出口不退什么意思
會計說園區(qū)里查的松,可以暫估好多年,然后每年匯算清繳把我沒有進來的成本票照樣做進去了,老師這樣做可以嗎?
同學,你好 不可以的,如果匯算清繳沒有發(fā)票進來,應該要沖回,補繳納所得稅
我也跟她講了,我說這么多年你違規(guī)操作了,她說園區(qū)里所有企業(yè)都這么做的,那我這樣及時靠現(xiàn)在補進去了有沒有風險,可不可以及時入賬沖減費用的
同學,你好 有風險的
反正及時補進去的話就是按你說的,譬如補進來300萬,就直接先沖減300萬,然后這個300萬直接做新的分錄對嗎
同學,你好 恩恩,是的
那老師,譬如是進來的管理費用分錄做,借,管理費用300 貸,銀行存款300 還是 借,未分配利潤300 貸,銀行存款300 主要是以前年度的費用,到底是入在本年還是以前年度呢
借,管理費用300 貸,銀行存款300
就是直接當今年的費用做進來嗎?
同學,你好 你紅沖沖今年的,發(fā)票也做今年的 一正一負
老師做了借方管理費用,貸方只能銀行存款或者庫存現(xiàn)金,對吧,要是賬上一時半會沒有那么多錢怎么做平呢,做應付賬款嗎,把往來掛在那邊嗎?
同學,你好 可以掛往來