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老師,請教一下,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公司,去年暫估成本發(fā)票在匯算清繳時(shí)未到,怎樣做分錄?

2024-04-19 11:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 11:31

去年你是怎么做賬的呢?

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快賬用戶7017 追問 2024-04-19 11:32

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估

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齊紅老師 解答 2024-04-19 11:33

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品就成

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去年你是怎么做賬的呢?
2024-04-19
您好,不對,最下面的科目是 未分配利潤,不是掛往來
2024-05-24
您好 請問去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2024-05-31
你好同學(xué),可以借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款,這樣記錄,然后匯算清繳前可以扣除
2021-04-27
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用10 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 10 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商10 ?? 利潤分配-未分配利潤0.08 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)1.04 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 9.04 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商9.04 貸:銀行存款9.04
2025-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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