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老師中午好,請教問題,比如本月銷項稅額100萬元,進項稅額60萬元,勾選認(rèn)證50萬元,還有10萬元本月未勾選認(rèn)證這個會計分錄怎么寫。

2024-05-23 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-23 12:56

借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證,10萬 貸銀行存款。

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快賬用戶7525 追問 2024-05-23 12:57

老師這10萬元是購入原材料的,月低會計分錄怎么寫。

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齊紅老師 解答 2024-05-23 12:58

借原材料,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,10萬 貸銀行存款 代認(rèn)證不用轉(zhuǎn)掛賬就行。

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快賬用戶7525 追問 2024-05-23 13:00

老師您的意思是待認(rèn)證的發(fā)票月底不需要做賬務(wù)處理是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:02

是的對的,是這個意思的

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快賬用戶7525 追問 2024-05-23 13:03

老師您幫我看看我這樣寫對不對

老師您幫我看看我這樣寫對不對
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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:04

你好,這個待認(rèn)證不對,待認(rèn)證怎么出來的?你是不是把它全部做了鏡像了?

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快賬用戶7525 追問 2024-05-23 13:08

是的 那我當(dāng)月采購回來的發(fā)票如果不認(rèn)就不用寫進項稅額對吧 采購時寫 不認(rèn)證 借原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證稅額)13 貸:銀行存款113 老師這樣是對的吧

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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:08

你好對的,是這么做的。

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快賬用戶7525 追問 2024-05-23 13:12

老師如果下個月領(lǐng)證了 會計分錄 怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:13

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

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快賬用戶7525 追問 2024-05-23 13:15

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證稅額)13 老師麻煩您原我看看 對不對

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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:17

待認(rèn)證是二級科目

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快賬用戶7525 追問 2024-05-23 13:20

應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額(進項稅額)13

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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:21

應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這就已經(jīng)完整了,你還用括號干什么?

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借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證,10萬 貸銀行存款。
2024-05-23
你好,這個 認(rèn)證做借進項稅額,1.5萬貸待認(rèn)證進項稅額,1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項稅額2萬,貸進項稅額 1.5萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
同學(xué)你好,按銷項稅的金額 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項90 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項90 沒有抵完的進項留在進項稅額明細(xì),在以后期間抵扣;
2021-08-11
你好 銷項 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 進項 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-04-12
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵 可以下期繼續(xù)抵扣 不需要寫分錄 如果要寫分錄的話 可以這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 115044 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200000-115044=84956 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 200000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 84956 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 84956
2021-04-11
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