借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證,10萬 貸銀行存款。
當(dāng)進項大于銷項稅額,本月進項未全部認(rèn)證抵扣,考慮到稅負(fù)率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認(rèn)證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認(rèn)證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?
老師好!老師,本期進項稅額是60萬元,實際抵扣了50萬元,那未抵扣的10萬元進項的會計分錄怎樣做的吖,未抵扣的10萬元進項憑證是放在本月嗎?下月要抵扣時怎樣處理呢?謝謝!
老師好,請問本月公司進貨10萬,取得一張進項票稅金11504.42元,本月只銷售了3萬,銷項稅額3451.32元,那我只能勾選這張抵扣票,抵了3451.32.那還有8053沒有抵怎么辦,沒有其他票了。如果不勾選,銷項挨交3451.32,怎么處理?
老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金的分錄怎么寫?例如上月留抵增值稅1000元.本月銷項稅88萬元(9%稅率),銷項稅6000元(3%稅率,簡易征收),本月勾選進項稅80萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出1500元.請問怎么計算應(yīng)繳多少增值稅?會計分錄怎么寫?謝謝!
老師中午好,請教問題,比如本月銷項稅額100萬元,進項稅額60萬元,勾選認(rèn)證50萬元,還有10萬元本月未勾選認(rèn)證這個會計分錄怎么寫。
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
老師這10萬元是購入原材料的,月低會計分錄怎么寫。
借原材料,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,10萬 貸銀行存款 代認(rèn)證不用轉(zhuǎn)掛賬就行。
老師您的意思是待認(rèn)證的發(fā)票月底不需要做賬務(wù)處理是吧?
是的對的,是這個意思的
老師您幫我看看我這樣寫對不對
你好,這個待認(rèn)證不對,待認(rèn)證怎么出來的?你是不是把它全部做了鏡像了?
是的 那我當(dāng)月采購回來的發(fā)票如果不認(rèn)就不用寫進項稅額對吧 采購時寫 不認(rèn)證 借原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證稅額)13 貸:銀行存款113 老師這樣是對的吧
你好對的,是這么做的。
老師如果下個月領(lǐng)證了 會計分錄 怎么寫
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證稅額)13 老師麻煩您原我看看 對不對
待認(rèn)證是二級科目
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額(進項稅額)13
應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這就已經(jīng)完整了,你還用括號干什么?