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老師好!老師,本期進(jìn)項稅額是60萬元,實際抵扣了50萬元,那未抵扣的10萬元進(jìn)項的會計分錄怎樣做的吖,未抵扣的10萬元進(jìn)項憑證是放在本月嗎?下月要抵扣時怎樣處理呢?謝謝!

2022-08-01 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 08:45

同學(xué)你好,本期進(jìn)項稅額是60萬元——這60萬都 計入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項稅額中了么?

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快賬用戶1058 追問 2022-08-01 08:47

沒有,當(dāng)月只抵扣了50萬元,我不知道未抵扣的10萬元怎樣處理

頭像
快賬用戶1058 追問 2022-08-01 08:50

未抵扣的10萬元進(jìn)項票是放在本月記賬憑證里面裝訂,還是要放在下月抵扣時的記賬憑證里面去呢?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-08-01 08:53

同學(xué)你好,未抵扣的憑證在本月也需要做賬,稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項稅額中;下期抵扣時由應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項中;

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同學(xué)你好,本期進(jìn)項稅額是60萬元——這60萬都 計入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項稅額中了么?
2022-08-01
學(xué)員您好,根據(jù)財政部的規(guī)定 實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2021-08-04
您好,對的,這個最后是退回的
2023-11-18
同學(xué)你好,你如果說的是你在綜合服務(wù)平臺只勾選抵扣了50萬,還有50萬沒有勾選抵扣。在當(dāng)月,收到進(jìn)項票,應(yīng)該在借方記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 100,勾選了之后,就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)50 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額50.以后再勾選抵扣也是轉(zhuǎn)到進(jìn)項就好了
2022-04-15
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
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