同學(xué)你好,本期進(jìn)項稅額是60萬元——這60萬都 計入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項稅額中了么?
老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷項稅額,多出來的進(jìn)項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進(jìn)項稅額,10月份留抵進(jìn)項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
老師好!老師,本期進(jìn)項稅額是60萬元,實際抵扣了50萬元,那未抵扣的10萬元進(jìn)項的會計分錄怎樣做的吖,未抵扣的10萬元進(jìn)項憑證是放在本月嗎?下月要抵扣時怎樣處理呢?謝謝!
老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進(jìn)項稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??
老師,我公司之前有進(jìn)沒有銷,所以只有進(jìn)項稅,本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項稅6.46萬,前期未抵扣進(jìn)項稅:19.95萬元,那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做?
老師,我公司之前有進(jìn)沒有銷,所以只有進(jìn)項稅,本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項稅6.46萬,前期未抵扣進(jìn)項稅:19.95萬元,那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
沒有,當(dāng)月只抵扣了50萬元,我不知道未抵扣的10萬元怎樣處理
未抵扣的10萬元進(jìn)項票是放在本月記賬憑證里面裝訂,還是要放在下月抵扣時的記賬憑證里面去呢?謝謝老師!
同學(xué)你好,未抵扣的憑證在本月也需要做賬,稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項稅額中;下期抵扣時由應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項中;