我建議你是勾選了,然后抵扣不了的留底,以后還能抵扣,然后不用交增值稅。
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項稅額1651.38元,進項發(fā)票金額600元,增值稅進項稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務(wù),具體分錄應(yīng)該怎么處理?
我公司從2020年成立至今只有進項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票。因為是新建房產(chǎn)公司,項目還沒建成,還沒銷售,進項發(fā)票在電子稅務(wù)局怎么處理? 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯了,怎樣才是正確的操作? 附圖兩張請老師看一下。
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師,我想問一下,手機號是個人的,發(fā)票可以開給這個人上班的單位嗎?
老師,有些往來業(yè)務(wù)發(fā)生很少,甚至是偶然性發(fā)生的,比如工程施工過程,零星采購,就是在項目周圍一些小店補一些五金、配件等,可以不建立應(yīng)收應(yīng)付往來過渡嗎?直接計入成本費用。
老師,股利資本成本要考慮籌資費率嗎?
勞務(wù)公司,公司的工人成本每個月怎么做賬,計入哪個科目
老師好,員工離職,勞動仲裁還需要補發(fā)802.15元工資,之前做的工資是592.82元勞動仲裁的805.15,這個怎么做賬務(wù)處理?
賬上掛著幾百萬的現(xiàn)金,實際沒有,怎么弄
@樸老師 1、個人要把這個畫銷售給公司,這個公司是個畫廊,就是這么個業(yè)務(wù),需要這個個人給開具發(fā)票 這個個人需要繳納什么稅費,以及如何計算 實操中有沒有避稅的辦法 2我查到個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是免征增值稅的,這個符合么?
老師,請問我公司是生產(chǎn)企業(yè),首次進行出口業(yè)務(wù),從韓國那邊客戶發(fā)電機過來,但是我稅務(wù)的免抵退稅備案一直沒通過,那我現(xiàn)在除了要等免抵退的備案手續(xù),還需要辦理什么東西,才能讓這個料順利的進來,之后還有我們國內(nèi)自產(chǎn)加工出口的焊接?xùn)|西,這個又需要準(zhǔn)備什么啊?
如果對方不認呢,這種情況告的贏么?
老師,我想問一下,收匯確認,是不是只能在外匯管理局入口點確認之后,銀行后臺才能確認收匯,再問一個問題,現(xiàn)在江蘇徐州這邊是不是不用必須先在外匯管理平臺點收匯確認也能退稅
都勾選了還能留抵?怎么留?在申報表表二待抵扣進項那里填嗎
填寫在報表的當(dāng)期認證抵扣的進項里,然后抵扣不了,就會自動留底了,下期也會自動抵扣。
好的,謝謝了
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!