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老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金的分錄怎么寫?例如上月留抵增值稅1000元.本月銷項稅88萬元(9%稅率),銷項稅6000元(3%稅率,簡易征收),本月勾選進項稅80萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出1500元.請問怎么計算應(yīng)繳多少增值稅?會計分錄怎么寫?謝謝!

2024-02-20 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-20 19:20

88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當時留底稅款在哪個科目掛著。

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快賬用戶9361 追問 2024-02-20 19:30

留抵稅款掛在應(yīng)繳稅金-進項稅額里了。老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-02-20 19:34

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅88萬-80萬-1000?1500 次月繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅88萬-80萬-1000?1500 應(yīng)交稅費簡易計稅6000 貸銀行 之前進項、銷項轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,是不是。如果是的話,我沒有給你結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9361 追問 2024-02-20 19:38

是的,進項有余額,銷項也是,請問怎樣寫會計分錄把稅金都結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-20 19:40

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項88萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅88萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項80萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1500 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1500。

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齊紅老師 解答 2024-02-20 19:40

要做我只能給你做當月,其他的做不了,不知道你的金額是多少。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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