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老師好,去年固定資產入賬,有少入的,今年做匯算清繳的時候才發(fā)現,已安正確的報了,后續(xù)該如何補上,會計分錄怎么做,折舊怎么做?

2024-05-22 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-22 10:07

你好,同學 直接補做分錄 借固定資產 貸應付賬款 借以前年度損益調整 貸累計折舊

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快賬用戶9691 追問 2024-05-22 11:00

老師好,我仔細查了一下,現在是固定資產入賬了,沒有計提折舊,財務軟件做賬,我現在把去年要計提的折舊補上,就您說的 借以前年度損益調整 貸累計折舊,那到今年呢怎么補記計提,在財務軟件怎么入原值

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齊紅老師 解答 2024-05-22 11:05

財務軟件直接按照默認現在購買的入賬的

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快賬用戶9691 追問 2024-05-22 11:12

那怎么入,入已經計提折舊過的值

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齊紅老師 解答 2024-05-22 11:17

可以按照原值入,然后本期開始計提折舊

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你好,同學 直接補做分錄 借固定資產 貸應付賬款 借以前年度損益調整 貸累計折舊
2024-05-22
你好,需要補做固定資產入賬的分錄,匯算清繳的時候填固定資產原值的時候需要把這個加上的?
2021-05-13
您好,借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤
2025-04-13
借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊 重新做上年的報表,然后匯算
2024-05-24
你好,同學,那你可以這樣啊,借固定資產 貸累計折舊,然后調上一筆憑證。
2022-03-21
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