您好!是的,是有扣除限額
在所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的0.5%時(shí)還要納稅調(diào)整嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)的預(yù)付卡用來(lái)送禮的,只開(kāi)了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)后,是不是匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增
老師,買(mǎi)的購(gòu)物卡送人了,只給開(kāi)了預(yù)售發(fā)票,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
購(gòu)買(mǎi)的預(yù)付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,老板不愿意在匯算清繳時(shí)把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,他說(shuō)是把業(yè)務(wù)招待費(fèi)申報(bào)獎(jiǎng)金 申報(bào)個(gè)稅,他繳納個(gè)稅,那么申報(bào)匯算時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不填了。這樣可以不
建筑公司收入沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
這個(gè)題目第二問(wèn),答案說(shuō)是 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長(zhǎng)比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長(zhǎng)率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長(zhǎng)了3倍
將設(shè)備租賃到國(guó)外,有這種課程嗎
我想問(wèn)一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫(xiě)一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷(xiāo)項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專(zhuān)票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,您是說(shuō)直接按比例那個(gè)調(diào)增就行,不用額外再全額納稅調(diào)增嗎
你好!是的。實(shí)操中一般都是這樣
但是需要說(shuō)明的是,這個(gè)代扣代繳個(gè)稅,是要做的。 不過(guò)跟匯算的業(yè)務(wù)招待費(fèi)無(wú)關(guān)
老師,只有一個(gè)預(yù)開(kāi)的免稅發(fā)票,相當(dāng)于無(wú)票支出,無(wú)票支出不用全額調(diào)增嗎
老師,代扣代繳個(gè)稅這個(gè)做不到的,送客戶(hù)的,再扣人家個(gè)稅這個(gè)不現(xiàn)實(shí),所以想跟您說(shuō),個(gè)稅不扣,匯算時(shí)全額納稅調(diào)增呢
你好!這個(gè)不行。要消費(fèi)發(fā)票才行
老師,就是沒(méi)有消費(fèi)發(fā)票,所以是不是全額納稅調(diào)增可以
你好!是的。這樣的全額調(diào)增
好的老師,但是做賬時(shí)放業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算時(shí)還會(huì)按比例調(diào)增一部分,其他類(lèi)再全額調(diào)增,這樣就重復(fù)調(diào)增了老師
你好!不是,你沒(méi)有發(fā)票,就全額調(diào)了就行了 不用再按業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)了
好的老師,您是說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)那,填匯算清繳表時(shí)這部分就不用調(diào)增了。只是在無(wú)票那全額調(diào)增
你好!是的,就是這樣
老師,那入賬還能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是匯算錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù)時(shí)把這部分?jǐn)?shù)據(jù)減掉就行
老師,或者我在管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用下設(shè)個(gè)二級(jí)科目---無(wú)票支出,記到這里,匯算里全額調(diào)增,就不影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,可以嗎老師
你好!你可以入賬。但是匯算的時(shí)候不算在這個(gè)里面