您好!是的,是有扣除限額
在所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有超過營業(yè)收入的0.5%時(shí)還要納稅調(diào)整嗎?
老師,購買的預(yù)付卡用來送禮的,只開了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)后,是不是匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增
老師,買的購物卡送人了,只給開了預(yù)售發(fā)票,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
購買的預(yù)付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,老板不愿意在匯算清繳時(shí)把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,他說是把業(yè)務(wù)招待費(fèi)申報(bào)獎(jiǎng)金 申報(bào)個(gè)稅,他繳納個(gè)稅,那么申報(bào)匯算時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不填了。這樣可以不
老師,公司全款購買了一臺(tái)車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負(fù)數(shù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
超市報(bào)損的商品怎么做賬務(wù)處理
我司是食材配送公司,這種雞塊(速凍,開票稅收分類是什么?稅率是多少,查了稅收編碼,顯示是肉及肉制品,但是更像方便食品(速凍)
老師,這個(gè)公司是做無人機(jī)行業(yè)的,給你看一下他們的經(jīng)營范圍,這種公司是屬于高新技術(shù)行業(yè)嗎?經(jīng)營范圍包含:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
老師你好,我想問一下建筑企業(yè)的毛利率和所得稅的行業(yè)稅負(fù)在多少范圍
老師,請(qǐng)問一下上個(gè)月預(yù)付了物業(yè)費(fèi),這個(gè)月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫?直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎?一般來說憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定????只要方便自己看就行還是怎么樣?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?我是不是得在9月沖銷6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本?再重新在9月做6月結(jié)轉(zhuǎn)成本的?但是這種的話,不就一負(fù)一正抵消了嗎?
老師:我想咨詢一下,去接手一個(gè)工地的內(nèi)賬,需要從哪些方面入手呢?比如說應(yīng)收多少款,應(yīng)付多少?還有呢?
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對(duì)公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您是說直接按比例那個(gè)調(diào)增就行,不用額外再全額納稅調(diào)增嗎
你好!是的。實(shí)操中一般都是這樣
但是需要說明的是,這個(gè)代扣代繳個(gè)稅,是要做的。 不過跟匯算的業(yè)務(wù)招待費(fèi)無關(guān)
老師,只有一個(gè)預(yù)開的免稅發(fā)票,相當(dāng)于無票支出,無票支出不用全額調(diào)增嗎
老師,代扣代繳個(gè)稅這個(gè)做不到的,送客戶的,再扣人家個(gè)稅這個(gè)不現(xiàn)實(shí),所以想跟您說,個(gè)稅不扣,匯算時(shí)全額納稅調(diào)增呢
你好!這個(gè)不行。要消費(fèi)發(fā)票才行
老師,就是沒有消費(fèi)發(fā)票,所以是不是全額納稅調(diào)增可以
你好!是的。這樣的全額調(diào)增
好的老師,但是做賬時(shí)放業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算時(shí)還會(huì)按比例調(diào)增一部分,其他類再全額調(diào)增,這樣就重復(fù)調(diào)增了老師
你好!不是,你沒有發(fā)票,就全額調(diào)了就行了 不用再按業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)了
好的老師,您是說業(yè)務(wù)招待費(fèi)那,填匯算清繳表時(shí)這部分就不用調(diào)增了。只是在無票那全額調(diào)增
你好!是的,就是這樣
老師,那入賬還能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是匯算錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù)時(shí)把這部分?jǐn)?shù)據(jù)減掉就行
老師,或者我在管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用下設(shè)個(gè)二級(jí)科目---無票支出,記到這里,匯算里全額調(diào)增,就不影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,可以嗎老師
你好!你可以入賬。但是匯算的時(shí)候不算在這個(gè)里面