贈(zèng)送人了的需要給申報(bào)個(gè)稅才能稅前扣除
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳哪里填錯(cuò)了嗎?利潤(rùn)總額是虧損的,然后做業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增顯示要交稅了昵
老師,購(gòu)買的預(yù)付卡用來(lái)送禮的,只開(kāi)了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)后,是不是匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增
老師,買的購(gòu)物卡送人了,只給開(kāi)了預(yù)售發(fā)票,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
購(gòu)買的預(yù)付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,買購(gòu)物卡送人的,如果不繳納個(gè)稅計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)還要納稅調(diào)增嗎
老師,是不是要把稅務(wù)申報(bào)了才能注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊
9月時(shí)候 公司發(fā)了500/人 過(guò)節(jié)費(fèi),這申報(bào)個(gè)稅時(shí)候 ,是合并9月的工資表中加一欄過(guò)節(jié)費(fèi), 申報(bào)工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購(gòu)入的設(shè)備1,000,000對(duì)方給我們開(kāi)完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說(shuō)500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對(duì)方已同意退貨,那么這個(gè)退貨發(fā)票怎么開(kāi)?請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些。
老師,季報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報(bào)的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度〉報(bào)表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫(kù)存現(xiàn)金科目沒(méi)啟用過(guò),為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是2024年的對(duì)嗎?
我們這邊暫時(shí)沒(méi)有代扣個(gè)稅這個(gè)事,之前也都查過(guò)。我想問(wèn)下這個(gè)需要調(diào)增嗎
贈(zèng)送人了不需要做納稅調(diào)增,關(guān)鍵是要有贈(zèng)送的清單,都送給誰(shuí)了?