是的,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),按招待費(fèi)比例扣除。需要申報(bào)個(gè)稅才能扣除
老師,買了10000元的購物卡,給財(cái)務(wù)的只有一張10000元的發(fā)票,卡應(yīng)該是送人了,做賬時(shí)直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,這個(gè)沒掛預(yù)付賬款,是不是要做納稅調(diào)增
老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支多了。注銷時(shí)匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤(rùn)只有九千。但是科長(zhǎng)說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤(rùn)就到了59000。
老師,購買的預(yù)付卡用來送禮的,只開了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)后,是不是匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增
老師,買的購物卡送人了,只給開了預(yù)售發(fā)票,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
老師,買購物卡送人的,如果不繳納個(gè)稅計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)還要納稅調(diào)增嗎
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,沒辦法申報(bào)個(gè)稅,扣客戶的不現(xiàn)實(shí)
那么就全額做納稅調(diào)增就是
老師,您是說如果扣個(gè)稅就不用納稅調(diào)增
扣個(gè)稅就按正常的招待費(fèi)限額扣除
好的老師,還有那個(gè)發(fā)票是預(yù)售卡發(fā)票,發(fā)票可以稅前扣除嗎
你都做了招待費(fèi),就是前邊說的方式處理