你好,小型微利企業(yè)免填寫的,你不要選的,然后你直接在主表填寫
老師您好,想問下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時,A類納稅申報表數(shù)據(jù)都自動生成了,與賬上相符,期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額,填寫哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧?這個怎么填寫呢?
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據(jù)您當前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師,因為我們屬于小型微利企業(yè),匯算清繳時,一般收入,一般成本費用,期間明細表這些都是年填的,那如果有些期間費用因為沒有發(fā)票,我要調(diào)增,我應該怎么填表呢?填哪個表呢?
老師您好,我是小型微利企業(yè),這個企業(yè)一年就開20多萬的發(fā)票,然后就發(fā)放一個人的工資,中間沒有任何費用,包括什么業(yè)務招待費啥的,然后我把工資做到管理費用中了,現(xiàn)在我申報匯算清繳,就是我成本沒有數(shù)字,提示的是我收入有數(shù)字,成本那塊為零,這種我直接申報掉行不行,還是必須要改一下呢
老師你好,我門符合小型微利企業(yè),但是我選擇了就彈出免填的一般收入跟成本期間費用那幾張表,不選的話后期又提示我門符合小型微利企業(yè)那個,這個怎么解決呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
但是以前年度匯算清繳的時候我看都有填寫的啊,這個有啥影響嗎?
好,如果小型微利企業(yè)免填寫,你不就省事了。直接填寫到主表,根據(jù)利潤表來填寫就可以的,不用填寫明細。你這些一般收入、一般成本還有期間費用,明細表還得去找明細。
好的呢老師,那職工薪酬這一塊我可以納稅調(diào)增一部分嗎?根據(jù)利潤表?稅收金額只填寫一部分
你允許抵扣不抵扣所得稅,你不允許你或者你就調(diào)整
按自己意愿調(diào)增金額就可以嗎?
可以的,可以這么做的。但是你不能調(diào)增低于稅法規(guī)定的調(diào)增金額,假設稅法上你需要調(diào)增20,你調(diào)增的不能低于這個。只能高或者等于
什么意思呢?賬在金額哪里七十多萬,然后我想調(diào)增十一萬多,那我稅收哪里就填寫60萬左右?
對的對的,是這么做的。
那假設的那個什么意思呢老師?
稅法允許抵扣,就是稅法允許你抵扣60,你這個稅法允許抵扣的不能高于這一個。
不是很明白?
你好,發(fā)生額是100稅前扣除60,你稅前扣除的金額不能高于這個60
調(diào)增的金額就不能低于40
老師我職工薪酬按照申報個稅里面填寫的,但是在主表上自己跳動過來的人數(shù)只有17人,薪酬一百七十多萬,這個影響大嗎?之前的會計在申報的時候人數(shù)沒改
那個主表17個人 個稅申報表的嗎
不是個稅申報表上是二百多人,但是企業(yè)所得稅那個表上十幾個人,然后匯算清繳的表上也是只有十幾個人
你好,所得稅,這里的人數(shù)是平均人數(shù)
就是平均人數(shù),這個申報的薪酬跟人數(shù)差異有點大,這個有啥影響沒老師
你好,平均數(shù)據(jù)是這些都沒有問題呀