同學您好!這個是正常的,因為您沖收入的時候需要同時沖成本費用
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
在1月份時候,由于成本票沒有進來,就暫估購進,后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時候,這個成本票回來,暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購進嗎?需要沖成本嗎?
老師您好,請問2020年12月份開的一張普通發(fā)票在2021年1月做了筆和那張發(fā)票一樣金額的紅字沖銷,那12月份開的那張發(fā)票還能作廢嗎?
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師您好,我們在12月開了一張票當月忘記作廢了,到一月份才沖紅,那12月做賬時,我能不能把這張票直接暫估一個成本跟開票金額一樣的成本,到了一月我沖紅然后再沖成本??刹豢梢赃@么做。
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
那我如果報利潤表也是這樣一直按這個負數(shù)報嗎
同學您好!您利潤表不會一直是負數(shù),后面您企業(yè)沒有銷售了嗎?
后面有銷售就會增加成本
如果一直都沒有工程了呢,那我今年就這樣一直報負數(shù)了。
同學您好!這個負數(shù)是正常的,因為您的收入也是負數(shù)。這個是個正常的情況。
好的,謝謝老師
不用客氣的哈!能夠幫助您我感到非常高興