經(jīng)營(yíng)租賃*配件租賃 增值稅13% 沒有抵扣的全部交
A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為80000元。(2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷售設(shè)備配件向購(gòu)買方開具,增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13560元,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折扣(4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別為六萬元,7800元(5)共進(jìn)辦公室用消耗材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款稅款分別為兩萬元,2600元(6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼,一批實(shí)際成本為三萬元,該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)期申報(bào)抵扣(1)請(qǐng)列是增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額請(qǐng)列是增值稅,一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式(2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少三,計(jì)算該公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少四,計(jì)算該公司本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少五,該公司本月應(yīng)繳納增值稅稅額
我們是商管公司,是區(qū)管委會(huì)旗下集團(tuán)公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會(huì)收取租賃費(fèi),公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本,收入和支出匹配 問題1對(duì)于上述業(yè)務(wù),收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個(gè)算啥服務(wù),用哪個(gè)稅率?公攤能耗尼,用哪個(gè),收取的水電費(fèi)用哪個(gè)?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對(duì)于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會(huì)交一段時(shí)間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時(shí)候交增值稅?啥時(shí)候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認(rèn)嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會(huì)一段時(shí)間給個(gè)成本明細(xì),他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實(shí)際租出100套,那么成本我就分?jǐn)偭?,其?shí)收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請(qǐng)問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,我們現(xiàn)在遇到一個(gè)很大的問題,我們是工程機(jī)械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時(shí)候,我們接了一個(gè)300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個(gè)月開出去一百五十多萬,稅務(wù)局把我們強(qiáng)制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進(jìn)項(xiàng),如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費(fèi)開票出去。沒有收到款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到了款,又怎么做會(huì)計(jì)分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開票,就要收稅點(diǎn),價(jià)格貴很多。沒有進(jìn)項(xiàng),客戶又要開銷項(xiàng),就會(huì)導(dǎo)致我們企業(yè)所得會(huì)高,要交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問這種怎么處理呢?公司利潤(rùn)很低,想不交稅或者少交
請(qǐng)問怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡(jiǎn)單的方法只是發(fā)年終獎(jiǎng)跟工資嗎? 工資多少錢一個(gè)月合適,年終獎(jiǎng)呢 老板娘也在公司有買五險(xiǎn)的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給單位69萬。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,其實(shí)我們公司只是幫公司b賣這個(gè)貨給單位的,因?yàn)樗麤]有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時(shí)次月起征稅??墒侨绻?yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動(dòng)再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時(shí):1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類沒有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
開票系統(tǒng),經(jīng)營(yíng)租賃-配件租賃,稅率是9%呢?一般納稅人,不應(yīng)該是13%嗎?
你看下你選擇的是動(dòng)產(chǎn)租賃還是不動(dòng)產(chǎn)租賃?
“項(xiàng)目名稱”這里需要填什么才是13%的稅率呢?
你在普通業(yè)務(wù)里面就可以了,這個(gè)不屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃
老師,請(qǐng)問年報(bào)里的資產(chǎn)總額的取數(shù)就是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)據(jù)來提取的?根據(jù)資產(chǎn)總計(jì)里的季初和季末平均值取數(shù)?
平均值 第四季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額后面的平均值
嗯 我知道取平均值,我是指企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額,就是從“資產(chǎn)負(fù)債表”里的資產(chǎn)總計(jì)來作為原始數(shù)據(jù)嘛?
是 資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì) 平均值