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老師您好,我們在12月開了一張票當(dāng)月忘記作廢了,到一月份才沖紅,那12月做賬時,我能不能把這張票直接暫估一個成本跟開票金額一樣的成本,到了一月我沖紅然后再沖成本??刹豢梢赃@么做。

2024-05-11 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-11 16:04

您好 可以這樣賬務(wù)處理的哈

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快賬用戶9829 追問 2024-05-11 16:12

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:21

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您好 可以這樣賬務(wù)處理的哈
2024-05-11
同學(xué)您好!這個是正常的,因?yàn)槟鷽_收入的時候需要同時沖成本費(fèi)用
2024-05-20
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因?yàn)樵鲋刀悓?yīng)的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
你好,成本可以不用暫估的。
2021-08-11
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