你好,現(xiàn)在發(fā)票沒有到的,全部都調(diào)增50萬。
您好,19年暫估了一筆成本當(dāng)時(shí)在19年申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳里面體現(xiàn)了,發(fā)票在20年1月里入賬,我現(xiàn)在正確的賬務(wù)處理是不是紅沖預(yù)估分錄,然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了,這樣成本就還屬于19年,不屬于20年,跟20年也沒有什么沖突。
老師,去年12月底做了一筆暫估款50w,里面有補(bǔ)分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估,現(xiàn)在匯算清繳,現(xiàn)在這筆暫估款目前只有20萬,還有30萬不確定能不能開出來發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做?
老師您好,請(qǐng)問23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實(shí)的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個(gè)沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對(duì)不對(duì)
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒收到發(fā)票暫估30萬 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺賬不對(duì),不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師,我去年暫估了一個(gè)成本,100萬,至今年匯算清繳前確定來不了發(fā)票了,要全額調(diào)增,我賬上還有應(yīng)付賬款-暫估款100萬,這個(gè)調(diào)增的話,我賬上怎么做一筆呢?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請(qǐng)問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對(duì)方開錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
調(diào)增繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
現(xiàn)在繳稅后期又收到發(fā)票了了?
你好,明年匯算清繳,納稅調(diào)減。
可以先不調(diào)增,先掛暫估應(yīng)付款嗎?這次應(yīng)付款1月的時(shí)候已經(jīng)紅沖了的
還有是小公司,好多施工的不開發(fā)票,然后找個(gè)人代開了發(fā)票,這樣是合規(guī)的吧
你好,那你現(xiàn)在做匯算清繳嗎?你做的話你不調(diào)增就有風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)在做匯算清繳
老板說先少交點(diǎn),讓我看著辦
他能接受的范圍是多少,你自己調(diào)整一下。
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂一對(duì)一現(xiàn)在怎么收費(fèi)的?
現(xiàn)在咱就是1對(duì)1,沒有其他的了
比如說調(diào)增10000,就是納稅調(diào)整明細(xì)表上面收入類其他項(xiàng)的賬載金額和稅收金額上面填10000對(duì)嗎
賬載金額填寫1萬就可以的,稅收金額不要填寫。
這個(gè)就是有風(fēng)險(xiǎn),后期把發(fā)票拿進(jìn)來把暫估應(yīng)付款做平就問題不大吧
他這個(gè)不能保證沒有問題呀
他這個(gè)不能保證沒有問題呀
嗯嗯……其實(shí)差發(fā)票的算是前年的項(xiàng)目,公司才開始沒有錢,進(jìn)貨是其他公司付的款,進(jìn)貨發(fā)票開給其他公司了,合同是我們公司簽的,也是我們公司收的款,去年收到的款給別人開的發(fā)票,有點(diǎn)亂,我也不知道怎么做賬了
前年的項(xiàng)目你就先別管了,但是不能保證沒有問題。后期很有可能稅務(wù)局會(huì)比對(duì)出來。
調(diào)增的部分怎么做賬呀?老師
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。