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老師,您好,請問今年紅沖去年的成本票,會計分錄怎么處理?

2024-05-16 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-16 13:42

你這個要看去年的成本的分錄是怎么做的。 把主營業(yè)務成本科目轉(zhuǎn)為以前年度損益調(diào)整就可以了。

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快賬用戶8988 追問 2024-05-16 13:43

去年的會計分錄是這樣的

去年的會計分錄是這樣的
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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:44

你好你可以借,預付賬款, 貸,以前年度損益調(diào)整, 應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8988 追問 2024-05-16 13:54

哦哦好的,然后在做一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:59

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶8988 追問 2024-05-16 14:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-16 14:10

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶8988 追問 2024-05-16 14:25

老師,這個是更改后的會計憑證,請問是正確的嗎?

老師,這個是更改后的會計憑證,請問是正確的嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-16 14:30

你好,對的,就是這樣子。

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快賬用戶8988 追問 2024-05-16 14:31

好的謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-16 14:36

你好不用客氣的人

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你這個要看去年的成本的分錄是怎么做的。 把主營業(yè)務成本科目轉(zhuǎn)為以前年度損益調(diào)整就可以了。
2024-05-16
你好 今年紅字發(fā)票沖今年的成本 原分錄就變金額負數(shù)??
2023-05-15
借、應付賬款貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-06-19
你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款
2024-06-19
你好,同學 直接反方向沖回的 比如 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款
2024-05-20
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